Calendar fiscal
Termene și obligații declarative pentru firme, microîntreprinderi și persoane fizice autorizate din România.
Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale
CAS, CASS și CAM aferente salariaților din luna anterioară. Depusă electronic.
Se aplică: Angajatori cu salariați
Declarație privind taxa pe valoarea adăugată
Decontul de TVA pentru plătitorii cu perioadă fiscală lunară.
Se aplică: Plătitori TVA cu perioadă lunară
Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat
Impozit reținut la sursă (dividende, dobânzi, drepturi de autor, venituri din jocuri de noroc).
Se aplică: Plătitori de venituri supuse reținerii la sursă
Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare
Raportare operațiuni intracomunitare de bunuri și servicii cu parteneri din UE.
Se aplică: Operatori înregistrați în scopuri de TVA cu operațiuni intracomunitare
Declarație privind taxa pe valoarea adăugată (trimestrial)
Decontul de TVA pentru plătitorii cu perioadă fiscală trimestrială (Q4→ian, Q1→apr, Q2→iul, Q3→oct).
Se aplică: Plătitori TVA cu perioadă trimestrială
Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național
Centralizator tranzacții B2B și B2C pe teritoriul național, depusă trimestrial.
Se aplică: Plătitori de TVA
Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat (trimestrial)
Impozit pe veniturile microîntreprinderilor (1% sau 3%), declarat și plătit trimestrial.
Se aplică: Microîntreprinderi
Calendar cu caracter informativ. Termenele pot fi modificate prin acte normative sau ordine ANAF. Verificați întotdeauna anaf.ro pentru informații actualizate.